17 октября - Схема дробления бизнеса 2019
18 октября - Налоги: самое важное для руководителя

Стоимость обучения:
1 день – 14 900 рублей.
2 дня – 19 900 рублей.
Группам от 2-х человек – скидки!
Вебинар: 1 день – 9900 рублей, 2 дня – 14 900 рублей.


Москва, Гостиница «Измайлово»

Оставьте Ваши контакты и наш менеджер свяжется с Вами.
Подробности предоставлены ниже
Согласие на обработку персональных данных.
Защитите себя и своё дело!
По результату семинара Вы получите:
Каждый из участников узнает всё касательно последних изменений в налогоблажении в 2019!
Инструменты по снижению налогов
Конкретные рекомендации по снижению налоговых рисков абсолютно законно! Всё о признаках дробления бизнеса для получения необоснованной выгоды в понимании ФНС и судов.
Исчерпывающую информацию по налогооблажению 2019
Авторский семинар специалиста многолетним опытом консалтинга и преподавания - глубокий разбор из своей практики.
Актуальный раздаточный материал
Актуальный раздаточный материал, который несёт в себе практическую пользу.
Индивидуальный подход
Рассмотрение Ваших примеров и подробный разбор + вопрос-ответ по материалу семинара.Самые распространенные ошибки в рамках спора с ФНС по доначислению налогов.
Актуальная информация по судебным прецендентам
Полную развернутую информацию по судебным прецедентам, в которых по результату решения суда из-за ошибок в применении УСН и ЕНВД компании доначислили большую сумму налогов и штрафов. Примеры положительной и отрицательной судебной практики и способах защиты от претензий налоговых органах.
Конкретика
Подробный анализ кейсов реальных компаний! Как определить границу, где разделение бизнеса – обоснованный шаг для предпринимателя, а недопустимый шаг – получение необоснованной выгоды. Все действенные способы снижения налоговых рисков!
17 октября
Схема дробления бизнеса при налоговой оптимизации: что необходимо знать для снижения
налоговых рисков. Позиция ФНС и судов.
Какие сделки налоговики трактуют как Схема дробления бизнеса?
Обзор последних судебных решений по схеме дробления бизнеса.
Использование УСН, ПСН и ЕНВД для оптимизации налогообложения.
Как снизить риски или избежать налоговых последствий при налоговой оптимизации.
Схема дробления бизнеса

Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.

Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.

Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.

Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.

Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается.

Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.


Взаимозависимые лица

Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).

Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.

Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.

Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?

Как взаимозависимость влияет на налогообложение?

О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).


Особенности специальных налоговых режимов

Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.

Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.

Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.

Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.

Налог на профессиональный доход (НПД).
18 октября
Налоги: самое важное для руководителя.
Основные изменения и тренды налогового законодательства.
Вопросы налогообложения затрагивают каждое предприятие. В среднем по России каждое предприятие уплачивает примерно 10% от выручки в виде налоговых обязательств. Руководителю, как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное о налогах:
Какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать мое предприятие?
Что и как контролирует налоговая инспекция?
Какую ответственность несет предприятие и руководитель организации в случае неуплаты налогов?
Не переплачиваем ли мы налоги и можно ли снизить налоговые обязательства законными способами?
Эти и другие важные вопросы по налогообложению для руководителя будут рассмотрены на семинаре.

Налоговая нагрузка

– Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у моего предприятия
– Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться
– Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из
открытых источников
– Иные налоговые показатели компании.
– Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими
налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг)

• Обзор основных налогов

– НДС
– Налог на прибыль
– Налог на имущество организаций
– НДФЛ
– Страховые взносы
– Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы.

• Способы снижения налогов

– Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
– Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки,
деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса)
– Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система
налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.)
– Иные способы налоговой оптимизации
– Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации.

• Ответственность за неуплату налогов поставщиками

– Почему я должен отвечать за своего контрагента, который не платит налогов?
– Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень
требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика).

• Налоговый контроль цен

– Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и какие последствия такой
проверки?
– Трансфертное ценообразование
– Взаимозависимые лица
– Контролируемые сделки
– Стоит ли опасаться взаимозависимости

• Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц

– Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах
– Обзор применяемых сделок в группе компаний (консалтинговые услуги, договор на
управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти,
дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная
безвозмездная передача внутри группы)

• Налоговые проверки

– Как налоговики выбирают - кого проверять?
– Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки
– Проверки с участием органов МВД
– Какие права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки
– Практика проведения налоговых проверок
– Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное
обжалование)
– Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски
доначислений по налогам

• Ответственность за налоговые правонарушения

– Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России
– Административная ответственность
– Ответственность за налоговые преступления по УК РФ
С.М. Джаарбеков
Станислав Маратович Джаарбеков - эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета Ирсот.
Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).


Автор и ведущий практических семинаров и бизнес-тренингов (15 авторских программ).
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку. Сотрудничаю с такими изданиями и информационными системами, как Консультант Плюс, Гарант, Актион, Главная книга, Актуальная бухгалтерия. Налоговый консультант (член «Палаты налоговых консультантов России», квалификационный аттестат от 05.10.2005 № 003555)
Схема дробления бизнеса при налоговой оптимизации: что необходимо знать для снижения
налоговых рисков. Позиция ФНС и судов
Налоги: самое важное для руководителя
Основные изменения и тренды налогового законодательства.
Место проведения семинаров

Москва,
Измайловское шоссе 71,
метро «Партизанская»
МЦК «Измайлово»
Оставьте заявку на семинар
С Вами свяжется наш менеджер